到国税地税备份后,2017年第四季度的增值税,不得逾期!要怎么办?
更新时间:2019-06-29 17:56:24人浏览
问题描述:
茶叶店个体户营业执照在10月中底办下来,到国税地税备份后,10月底专管员过来定税问了几句,说最少901或者900.就走了!现在1月份,通知:2018年15日前如实申报纳税:即:2017年第四季度的增值税,所得税,不得逾期!要怎么办?可以直接注销吗?到国税地税备份后,2017年第四季度的增值税,不得逾期!要怎么办?
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开具增值税专票产生了增值税,就需要在地税申报系统申报以增值税为计税依据的附加税和以收入为计税依据的水利基金及印花税:在各税种的申报表内填列计税金额系统就会自动算出税款,需要你核对是否有享受政策优惠的税种后,确定申报并扣款就行了(如果签订了三方协议并且银行有足够余额,系统就会自动扣缴税款,如果没有签订三方协议则需要打印银行端缴款单去银行用现金缴纳税款。)
2019-06-29 17:52:14
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增值税申报需要完成增值税申报表,具体的相关流程如下:
1 、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式,实现营改增的相关政
策,不影响地方收入。
2 、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应
补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要。
3、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要。
4、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报。
5 、附表
一、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入,
必须由企业自己填报。
1 、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式,实现营改增的相关政
策,不影响地方收入。
2 、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应
补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要。
3、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要。
4、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报。
5 、附表
一、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入,
必须由企业自己填报。
2019-06-29 17:56:24
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开具增值税专票产生了增值税,就需要在地税申报系统申报以增值税为计税依据的附加税和以收入为计税依据的水利基金及印花税:在各税种的申报表内填列计税金额系统就会自动算
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