个人去税务局代开普通发票怎么收费?需要带什么?

更新时间:2019-10-27 17:06:03人浏览
问题描述:
公司租用个人的车,每月付的租车费用可以去代开发票吗?如果可以,具体怎么开呢?需要带什么东西?为什么听说很多税务局都不受理这种代开发票的事宜呢?
10位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
张建生律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-133-1178-3016
个人没有开票资格,代开违法。
2012-08-21 18:05:49
张辉律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-186-2177-3253
个人没有开票资格,代开违法。
2012-08-21 23:35:27
张向锋律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-159-2193-9500
咨询税务局
2012-08-21 19:24:44
刘骏律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-150-2136-6788
咨询税务局
2012-08-21 19:48:20
平台特邀律师 咨询我
已帮助122000人 · 响应时间 平均2分钟内
公司开发票办理手续手续:
一、纳税人到主管国税机关领取并填写《代开发票申请表》1份,
二、纳税人应提供资料
1.需出示的资料
(1)申请代开发票人(或经办人)的合法身份证件
(2)税务登记证(副本)复印件
2.需报送的资料
(1)付款方(或接收劳务服务方)对所购物品品名(或劳务服务项目)、单价、金额等出具的书面确认证明,或购销合同;对个人小额销售货物和劳务(在1000元以下)只需提供身份证明。
三。到税务开票窗口缴纳税款
应纳增值税税额=开票金额/(1+3%)*3%
四、税务机关承诺时限
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的,当场办结。
2019-10-27 17:06:03
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助132456人 · 响应时间 平均5分钟内
万一发票开错了,怎么办?开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。 什么是作废条件?
同时具有下列情形的,为所称作废条件:
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 发票已跨月或不符合作废条件,该怎么处理?
国家税务总局令第25号规定
国家税务总局公告2016年第47号规定
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。
税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
2017-01-08 20:17:28
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助164604人 · 响应时间 平均5分钟内
主要采取“交旧换新”和“验旧购新”的方式售票。办税厅服务厅应认真检查纳税人己填开的发票存根,一查发票存根是否完整,作废的发票是否全份保存;二查发票填写是否符合规定,看内容填写是否齐全,有无代开票现象;三查发票纳税情况,对其提交的发票存根联和所开发票的金额汇总数据进行审核,核对无误后进行缴销。领购定额发票采取先税后票的征收方式;对剪填式发票则采取按月进行纳税申报。
2016-05-21 03:01:58
许斌龙律师
服务地区-上海上海
你好,希望能够了解更具体的情况,如需帮助,愿免费协助.可以通过Q Q和飞 信,手机在线咨询
2012-08-22 08:01:02
法律快车律师团队律师
服务地区-上海上海
商品流通企业收到返利(返点)的处理,主要依据的是“国税发[2004]136号”文的有关规定,而这些规定主要是规范商业流通企业此类业务的流转税核算,目的是防止此环节的增值税流失。136号文规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。这种情况对于生产企业来说本质上是销售折让。对于销售折让,税法规定分两种情况,一种是在销货时与销售价款开在同一张发票上;另一种是在开具发票后发生的返还费用,或者需要在期后才能明确返利额,则可取得购买方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”,销售方据以开出红字发票冲销收入,也可以相应冲减销项税额。除此以外的其他类型的票据即使企业自身认可并做会计处理,税务部门一般也不会认可的。如果折让金额与销售额开在同一张发票上,会计处理可以直接按折让后金额入账。如果是开红字发票,可以只开具折让金额,账务处理是用红字冲销原来确认的销售额和相应的销项税额。 136号文同时规定,对于商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按营业税的适用税目税率征收营业税。这种情况下商品流通企业应该向供货的生产企业开具服务业发票,商品流通企业应该缴纳营业税(属地方税务局系统管理)。生产企业对此类费用作为销售(营业)费用列支。
2012-08-21 15:50:28
赵鸿杨律师
服务地区-上海上海
税务局咨询
2012-08-21 15:45:35
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