11月份公司根据票据不用交营业税和增值税及附加,由于公司2015年1月至l0月只交过一次增值税,所以老板想在11月交点儿,然而11月的销项税小于进项税,于是老板叫我留一部分进项专票(这部分票
更新时间:2016-01-05 19:26:37人浏览
问题描述:
11月份公司根据票据不用交营业税和增值税及附加,由于公司2015年1月至l0月只交过一次增值税,所以老板想在11月交点儿,然而11月的销项税小于进项税,于是老板叫我留一部分进项专票(这部分票老板已经认证过了,进项税额大约12万多),当时由于对进项税政策抵扣政策有些误解(以为是认证过的进项票也有三个月期限)我就沒多想就留出此部分进项专票沒有申报,至使该部分进项票在12月不能抵扣,请问这部分损失我应该承担多少责任?
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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